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2017年海丰县人民政府办公室部门预算情况说明(整改)
  • 2018-05-03 17:37
  • 来源: 县政府办
  • 发布机构: 海丰县人民政府门户网站
  • 【字体:    

第一部分 海丰县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 海丰县人民政府办公室概况

一、主要职责

1、负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作;草拟、审核以县政府及办公室名义发出的文件;负责县政府大型会议及重大活动的组织安排。

    2、负责起草《政府工作报告》。

    3、根据县政府的工作部署和县政府领导的指示,组织相关的调查研究,及时反映情况,提出建议。

    4、协助县政府领导处理需要由县政府组织处理的突发事件和重大事故,协调、督促相关应急管理工作。

    5、办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

    6、收集报送市政府、县政府领导同志参阅的信息资料,协调新闻单位宣传报道县人民政府重大工作措施和重要政务活动。

    7、检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署以及县政府领导重要批示的贯彻执行情况,并向县政府领导报告。

    8、负责县政府信息公开工作,指导、协调全县政府信息公开工作。

    9、协调县政府有关部门、驻海丰单位、驻军等关系,对有关问题提出处理意见。

    10、管理县人民政府办公室挂牌单位、挂靠单位和直属单位。

    11、承办县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:海丰县人民政府办公室本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:县应急管理办公室(加挂海丰县应急指挥中心牌子)县无线电管理办公室县法制局

(二)部门机构、人员构成情况

    1、县政府办公室设11个内设机构:秘书股、经研股、住建股、文教股、财税股、农业股、交通运输股、督办股、政务信息股、经促股、县应急管理办公室(加挂海丰县应急指挥中心牌子); 

    2、县无线电管理办公室。

    3、县法制局,并入县政府办公室,在县政府办公室挂县法制局牌子。

    4、县政府办公室机关行政编制38后勤服务人员数7名县法制局行政编制3、事业编制2名,县应急指挥中心事业编制2名;实有人员49名,离退休人员16名。

第二部分  2017年部门预算表

具体公开表格见附件:算公开汇总表。

第三部分2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

  2017年部门收入预算897.4万元,比上年增加56.4万元,增长6.71%主要原因是人员经费增加。支出预算897.4万元,比上年增加56.4万元,增长6.71%主要原因是人员经费增加。其中:财政拨款收入897.4万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占总收入,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。

项目支出242万元,占本年财政拨款支出支出的26.97%,主要用于法制建设、政府应急平台、政务公开审批等项目支出。

“三公”经费安排情况说明

2017本部门“三公”经费预算安排97.2万元,比上年增加1.7万元,增长1.78%。主要原因:车辆使用时间长,老化,今年需要维修车辆有所增加,且因工作开展,下乡、调研也有所增加。其中

(一)因公出国(境)经费支出0万元因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2017年预计出国(境)外访批次0个,共0人次。2017年度因公出国(境)比上年增加0元,增长0%,主要原因:与本单位无出国任务

(二)公务用车购置及运行维护预算92.2万元本部门机关的公务用车保有量13辆。其中:1、公务用车购置费支出0元,比上年增加0元,增长0%2、公务用车运行费支出92.2万元,比上年增加0元,增长0%,主要原因:由于涉及车辆使用时间长,老化,今年需要维修车辆有所增加,因此,公务用车维修运行费增长,正常只要用于下乡所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

(三)公务接待费支出5万元2017年预计接待国内来访批次0个,共0人次。2017年度公务接待支出比上年增加0元,增长0%

三、机关运行经费安排情况

2017,本部门机关运行经费安排160.9万元,比上年增加26.4万元,增长19.63%,主要原因是:商品和服务支出增加。其中包括:办公费5元,印刷费5元,邮电费8万元,接待费5万元,会议费0万元,劳务费2万元,专用材料及一般设备购置费0万元,差旅费8万元,小车运行费92.2万元等费用。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至201711日,本部门占有使用国有资产总体情况为:本部门占有使用国有资产总体情况为:公务用车13辆,主要实物资产数据情况为:领导干部用车11辆,一般公务用车2辆资产变动情况为:2017年无公务用车变动

六、预算绩效信息公开情况

根据财政预算要求,我部门组织对2017年度一般公开预算项目支出全面开展绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款242万元。

                               海丰县人民政府办公室

                               2018年5月4日

                           

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。非行政单位参照执行。

附件:2017年预算汇总表

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